|
Faktúra |
109
|
Plyn SO záloha 3/2012
|
10 424,00 |
s DPH |
|
č.3/2011 S klasik
|
02.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
63
|
Plyn SO vyúčtovanie za 1/2012
|
3 424,22 |
s DPH |
|
č.3/2011 S klasik
|
09.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
127
|
Plyn SO vyúčtovanie 2/2012
|
9 272,33 |
s DPH |
|
č.3/2011 S klasik
|
09.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
173
|
Plyn za 4/2012
|
2 950,00 |
s DPH |
|
č.3/2011 S klasik
|
10.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
46
|
Preddavok plyn za 2/2012
|
11 106.00 |
s DPH |
|
č.3/2011 S klasik
|
40941 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
374
|
Servisne práce zabezpečovacej techniky
|
254,88 |
s DPH |
53/2012/SekR/PTU
|
zm.č.8122006 z 8.12.2006
|
04.07.2012 |
RIMI-NABDA, s r.o., ul. Z. Kodálya 1421/21, 925 21 Sládkovičovo |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
551
|
Pravidelný servis výťahov 3.Q
|
208,80 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD17/09/S
|
02.10.2014 |
LIFTSTAV s.r.o., Závodná 3, Bratislava 821 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
424
|
Servis výťahu 2.Q
|
208,80 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD17/09/S
|
10.07.2014 |
LIFTSTAV s.r.o., Závodná 3, Bratislava 821 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
220
|
Servis výťahu 1 Q. /2014
|
208,80 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD17/09/S
|
14.04.2014 |
LIFTSTAV s.r.o., Závodná 3, Bratislava 821 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
672
|
Telefónne hovory PL 10/2014
|
268,38 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD11102006
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
429
|
Telefónne hovory PL 7/2013
|
255,95 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD11102006
|
09.08.2013 |
SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
726
|
Servisný poplatok 12/2013
|
135,43 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD11101106
|
04.12.2013 |
Výťahy Renovalift s.r.o., podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, Žilina-Bytčica 010 09 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
70
|
Paušál za servis výťahu 2/2014
|
135,43 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD11101106
|
05.02.2014 |
Výťahy Renovalift s.r.o., podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, Žilina-Bytčica 010 09 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
51
|
Odborná skúška výťahu
|
510,00 |
s DPH |
14/2014/SekR/PTU
|
zm.č. ZOD11101106
|
24.01.2014 |
Výťahy Renovalift s.r.o., podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, Žilina-Bytčica 010 09 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
418
|
Paušál výťah 3Q/2013
|
124,13 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD M2700
|
02.08.2013 |
OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava 830 00 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
467
|
Paušál za servis 09/2013
|
135,43 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD 011011106
|
04.09.2013 |
Výťahy Renovalift s.r.o., podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, 01 009 Žilina - Bytčica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
253
|
Paušál - servis výťahu 5/2013
|
135,43 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD 011011106
|
06.05.2013 |
Výťahy RENOVALIFT s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
421
|
Paušál za servis výťah 8/2013
|
135,40 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD 011011106
|
05.08.2013 |
Výťahy Renovalift s.r.o., podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, 01 009 Žilina - Bytčica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
5
|
Paušál za výťah 1/2013
|
135,43 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD 011011106
|
04.01.2013 |
Výťahy RENOVALIFT s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
14
|
Telefónne hovory PL 12/2012
|
260,27 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD 011011106
|
09.01.2013 |
SLOVAK Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |