Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 10/2014/SeKR/PTU Žiarovky LED Com 12 W /75W/ 2651 2652 70,00 s DPH 14.01.2014 Jaroslav Veselský Elektroslužba, Myslenická 92, Pezinok 902 03 Ing. Hološka vedúci PTU 08.07.2019
Faktúra 35 Žiarovky 67,40 s DPH 10/2014/SekR/PTU 17.01.2014 Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA, Myslenická 92, Pezinok 902 03 08.07.2019
Objednávka 75/2021/MTZ Žiarivkove trubice 50 ks 82,50 s DPH 14.12.2021 Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, Blansko, IČO: 47539569 Ing. Petra Balážová vedúca EU 16.12.2021
Faktúra 144 Žiacky napájací dzroj s dosplayom 257,50 s DPH 19/2023/MTZ 27.02.2023 Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, Banská Bystrica 974 01, IČO: 31641199 02.03.2023 13.03.2023
Objednávka 19/2023/MTZ Žiacky napájací dzroj s dosplayom 260,00 s DPH 260,00 Ing. Petra Balážová vedúca EU 17.02.2023
Objednávka 13/2016/MTZ Žehlička PHILIPS GC 9550/02 ks 1 Žehlička PHILIPS GC 9246/02 450,00 s DPH 03.03.2016 Alza. cz a.s., Jateční 33a, praha 7-Holešovice 170 00 Ing. Petra Balážová vedúca EU 08.07.2019
Faktúra 118 Žehlička 429,00 s DPH 13/2016/MTZ 04.03.2016 Alza.sk s.r.o., Prievozská 18, Bratislava 821 09 08.07.2019
Faktúra 580 Žehlič do mangľovne IPR 4 499,00 s DPH Zm.č. 107/Žehlič/2015/PTU - Z 16.11.2015 Benediktr Prochádzka - PROBE, Rudlovská 32, Banská Bystrica 974 01 08.07.2019
Faktúra 127 Žalúzie na vrátnicu 28,92 s DPH 18/2018/SekR/PTU 02.03.2018 Oligo s.r.o., Palárikova 13, Bratislava 811 04 08.07.2019
Faktúra 206 Žalúzie 1 339,20 s DPH 23/2016/SekR/PTU 13.04.2016 OLIGO s.r.o., Palárikova 13, Bratislava 811 04 08.07.2019
Faktúra 1020 Žalúzie 3 948,97 s DPH 127/2023/SekR/PTU 11.12.2023 WROPOOL, s.r.o., Račianska 88B, Bratislava -mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO: 35801590 14.12.2023 27.12.2023
Faktúra 497 Žalúzie 727,20 s DPH 102/2018/SekR/PTU 14.09.2018 ALMIK - Miroslav Mikuš, Krupinská cesta 9453/9B, Zvolen 960 01 08.07.2019
Faktúra 465 Žalúzie 993,60 s DPH 67/2015/SekR/PTU 18.08.2015 OLIGO, s.r.o., Paláriková 13, Bratislava 811 04 08.07.2019
Faktúra 778 źalúzie 451,93 s DPH 140/2019/SekR/PTU 05.12.2019 Wropool, s.r.o., Nobelova č. 32, Bratislava 831 02, IČO: 35801590 10.12.2019 18.12.2019
Faktúra 775 špeciálizačné vzdelávanie SOŠ 150,00 s DPH 129/2025/SekR/SOŠ 12.09.2025 Katolícka univerzita v Ružomberku 17.09.2025 18.09.2025
Objednávka 10/2017/MTZ školské tlačivá 20,00 s DPH 22.02.2017 ŠEVT, a.s. , Plynárenská 6, Bratislava 821 09 6, Ing. Petra Balážová vedúca EU 08.07.2019
Faktúra 714 školenie zamestnancov kuchyne 280,00 s DPH 119/2025/SekR/PTU 01.09.2025 Ing. Tibor Račko - TIROS 10.09.2025 11.09.2025
Faktúra 615 školenie Kuchyňa 184,50 s DPH 83/2025/SekR/PTU 13.06.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. 08.07.2025 09.07.2025
Faktúra 806 školenie 98,00 s DPH 113/2025/SekR/EÚ 18.09.2025 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 29.09.2025 30.09.2025
Faktúra 624 školenie 93,00 s DPH 90/2025/SekR/UR 17.06.2025 EDOS-PEM s.r.o. 19.06.2025 20.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/14884