|
Zmluva |
Príloha k ZOD 157/Kap/2016/PTU
|
Príloha č. a číslo 2 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Miteco spol. s.r.o., Popradská |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Zmluva |
Príloha č. 3 k Zm.č. 127/Plyn
|
Príloha k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7 |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Objednávka |
02/2020/TONERY HP
|
Originál tonery do tlačiarní podľa Dohody o pristúpení k RD na dodanie originál tonerov - č.spisu 8669/2019-M_ODSM, č.z.-33700/2019
|
|
s DPH |
|
RD č. 200/Doh. o pristup. TONERY HP/2019/EU
|
02.12.2020 |
PERGAMON spol. s r.o., Elektrárenská 12901/4, Bratislava -Nové Mesto 831 04, IČO: 31327681 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
04.12.2020 |
|
Faktúra |
661
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU
|
13.11.2013 |
Tomaš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislava 841 05 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
130
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
zm.č. 50/Kuch/2012
|
12.03.2013 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
433
|
Servis tlačiarne
|
|
s DPH |
|
Zm.č. 271/Servis Kyocera EcosysM2040/PTU/2022
|
08.07.2022 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
|
|
02.08.2022 |
08.08.2022 |
|
Zmluva |
162/Dodatok č.1 k ZOD135/Kuch/
|
Predĺženie doby platnosti zmluvy č. 135/Kuch/2015/PTU bez navýšenia hodnoty a množstva
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Marián Chynoradský Ch a T, Mä |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Objednávka |
5/2012/SekR/EU
|
Nákup stravovacích poukážok.
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
Objednávka |
68/2021/MTZ
|
Predmety osobnej starostlivosti
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
24.11.2021 |
|
Zmluva |
Zm.č. 141/Kuch/2015/PTU
|
príloha č. 1 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Ivan Kanovský, Pri Kríži 18, |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Zmluva |
Príloha č. 1 k 114/DohodaKO/20
|
Zoznam žiačok SOŠ šk.r. 2015/2015
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Salón MÁ€°DEA, spol. s r.o., ul. |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Zmluva |
Zm.č. 114/DohodaKO/2015/SOŠ
|
Dohoda o vykonaní odborného výcviku žiačok štvrtého ročníka SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím v počte 5 žiačok - odbor kozmetik
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Salón MÁ€°DEA, spol. s r.o., ul. |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Objednávka |
4/2024/MTZ
|
Ročné predplatné Vestník Ministerstva zdravotníctva an rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
V OBZOR s.r.o.,Exnárová 7, Bratislava 821 03, IČO: 35708956 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
29.01.2024 |
|
Objednávka |
165/2012/SekR/PTU
|
Maľby a nátery v objekte zámočnícka dielňa
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
AMARI spol. s.r.o., Moyzesová 2, 900 31 Stupava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
Zmluva |
Zm.č. 122/Licencia/2015/BOZP -
|
Licencia CD - Bezpečnostno technický systém
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
BE-SOFT, a.s., Štúrová 6, KoĂ… |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
784
|
Oprava a diagnostika LCD - nerentabilná oprava
|
|
s DPH |
176/2012/SekR/UR
|
|
18.12.2012 |
asupport, Nám. Slobody 10, 811 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Zmluva |
Príloha č. 2 k Zm.č. 127/Plyn
|
Príloha k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7 |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
707
|
Skylink
|
|
s DPH |
14.12.2020
|
|
09.12.2020 |
Canal+Luxembourg S. à r.l., Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg , R.C.S. Luxembourg B87.905 |
|
|
|
14.12.2020 |
21.12.2020 |
|
Zmluva |
Zm.č. 127/Plyn/2015/PTU - P1445
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7 |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Zmluva |
Zm.č. 145/Prevod Výpočt tech.
|
Prevod správy majetku štátu - Výpočtová technika podľa prílohy č. 1
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Ministerstvo práce, sociálnýc |
|
|
|
|
09.07.2019 |